Exitoso XI Foro Anual de Auditoría Interna

El Colegio de CPA celebró la undécima edición del Foro Anual de Auditoría Interna de manera híbrida el viernes, 10 de junio. En su modalidad presencial, el evento se llevó a cabo en la sede del CCPA, mientras que la virtual se ofreció a través de Zoom.

“En el Foro se les estará hablando sobre las diversas modalidades de fraude y las medidas que las empresas y las instrumentalidades gubernamentales deben implementar para prevenirlos. Entre los temas que se discutirán están cómo los controles internos y un Departamento de Auditoría Interna pueden disuadir la corrupción en las empresas; y presentaremos los ciberataques emergentes y cómo responder a ellos. Además, representantes del sector privado y gubernamental dialogarán sobre sus experiencias en el desarrollo, estructuración y establecimiento de un Departamento de Auditoría Interna”, sostuvo el CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA, en su mensaje de bienvenida para el evento.

El evento comenzó con la discusión sobre cómo los controles internos y un departamento de Auditoría Interna funcional pueden mitigar la corrupción en el sector gubernamental, a cargo del CPA Carlos M. García Rosado, director de Auditoría Interna en el Municipio de Guaynabo. Para ilustrar sobre esto, compartió sus experiencias como director de este departamento en la transición de gobierno que hubo recientemente del municipio de Guaynabo. Durante esta presentación el CPA Harry Santiago Pérez, presidente del Comité de Auditoría Interna y director de Servicios de Consultoría de Negocios de Driven P.S.C., fungió como moderador. Además, el CPA Manuel Díaz Saldaña, expresidente del CCPA, quien estuvo asistiendo al evento en calidad de participante, fue invitado a responder algunas preguntas de la audiencia.

Posteriormente, la Sra. Jeyliza J. Pérez Reyes, gerente sénior; el Sr. Wilfredo R. Vera Pujols, gerente; y el Sr. Josué Hill Felix, gerente, todos del área de Servicios de Manejo de Riesgos y Ciberseguridad de Driven P.S.C.; abordaron cómo un departamento de Auditoría Interna puede responder a los ataques cibernéticos emergentes. En su discusión presentaron los tipos de ataques que pueden surgir y estrategias para enfrentarlos. El moderador para esta presentación fue el Sr. Josué Santana Fernández, presidente de Strategico LLC.

Continuando con el evento, el CPA Harry J. González Martínez, director de Auditoría Interna en Multinational Insurance Company and Multinational Life Insurance Company, discutió los aspectos éticos en una auditoría interna, ofreciendo ejemplos y compartiendo casos reales. Por su parte, El CPA Juan Lorenzo Martínez, miembro del Comité de Auditoría Interna, fungió como comentarista.

Para culminar el evento, contaron con un panel interactivo en el que sus integrantes, representantes del sector privado y el sector gubernamental, compartieron sus experiencias desarrollando, estructurando y estableciendo un departamento de Auditoría Interna. Dicha discusión estuvo moderada por el CPA Harry Santiago Pérez, y los panelistas fueron la CPA Keila Martínez Del Manzano, vicepresidenta y gerente de garantía de calidad de la división de Auditoría Corporativa de Banco Popular de Puerto Rico; el CPA Antonio J. Pérez Díaz, auditor general de LUMA Energy; y el CPA Carlos M. García Rosado; mientras como comentarista estuvo el CPA Harry J. González Martínez.

Agradecemos a todos los instructores que nos acompañaron. De igual forma, agradecemos al Comité de Auditoría Interna, y a su presidente el CPA Harry Santiago Pérez, por organizarlo en colaboración con el Departamento de Educación Continuada.

 

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